為貫徹落實省國資委關于省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作的有關要求、集團公司2025年工作會議《講話》《報告》精神,進一步提高集團內(nèi)部審計管理人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平,推動經(jīng)濟責任審計、權屬企業(yè)內(nèi)部審計工作質(zhì)量提升、審計整改工作有效落實,3月7日,陜西有色金屬集團舉辦內(nèi)部審計管理人員業(yè)務能力提升培訓班。集團公司總審計師周毅出席培訓并講話。
本次培訓邀請正大會計師事務所石立憲作了題為《國有企業(yè)主要領導人員經(jīng)濟責任審計》的專題講座,并對省國資委、集團公司關于經(jīng)濟責任審計重點關注事項、權屬企業(yè)審計工作質(zhì)量評估、做好審計整改相關工作的政策依據(jù)進行解讀。培訓準備充分,成效明顯,達到了交流學習的目的。
培訓圍繞“緊盯落實黨中央重大決策部署,客觀評價國有資產(chǎn)保值增值,嚴肅披露資產(chǎn)經(jīng)營管理狀況,關注發(fā)展能力提升和經(jīng)濟貢獻,聚焦企業(yè)違法違紀違規(guī)事項,建立審計報告反饋機制”六個方面進行交流討論。根據(jù)集團公司內(nèi)部審計工作考核辦法,布置了2024年內(nèi)部審計工作質(zhì)量評估工作,對相關評詁內(nèi)容、考核規(guī)則、程序、考評指標、結(jié)果應用等工作內(nèi)容進行宣貫。結(jié)合中省及集團公司關于審計整改相關工作要求,對審計整改閉環(huán)管理、定期開展“回頭看”、強化審計整改對賬銷號、定期通報工作進行闡釋。促進審計整改各方面責任的落實,加強審計整改“下半篇文章”的執(zhí)行力度,實現(xiàn)審計價值的最大化。
會議要求:一是建立定期交流座談機制,有效促進系統(tǒng)內(nèi)審計信息流通,提高審計工作質(zhì)量。二是對集團公司下達的重點工作任務,要上下貫通,形成合力,分解落實到位。三是要理順內(nèi)部審計管理工作的體制機制,運用考核激勵機制,激發(fā)審計人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
集團公司審計監(jiān)督內(nèi)控部、所屬企業(yè)審計機構(gòu)負責人和參加西勘院審計項目人員參加會議。